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集團紀委開展“三公”經(jīng)費報銷情況專項督查
發(fā)布時間:2018-06-13作者:來源: 點擊:
為切實加強企業(yè)經(jīng)營管理,規(guī)范財務(wù)行為,強化執(zhí)紀監(jiān)督,根據(jù)集團主要領(lǐng)導(dǎo)的指示,集團紀委會同財務(wù)部、監(jiān)審部、人力部組成聯(lián)合督查組,于近期對集團公司所屬各子(分)公司及項目部費用報銷情況開展專項督查。
督查緊盯“四風(fēng)”隱形變異、“微腐敗”和頂風(fēng)違紀等問題,著力查糾套取現(xiàn)金變通處理不合理開支,違規(guī)報銷出差補助、通訊費、差旅費、福利待遇、生活補助,搭車報銷個人費用,公款吃喝轉(zhuǎn)移到內(nèi)部食堂、私人會所等隱蔽場所,借學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察調(diào)研之機公款旅游等問題。
此次督查采取各單位先自查自糾,并將自查的相關(guān)問題按督查內(nèi)容分項如實反應(yīng)到附件表格中,主動暴露問題的方式。督查組再采取巡回督查、隨機抽查、監(jiān)盤、調(diào)閱資料、分析性復(fù)核等多種方式進行,運用查、看、訪相結(jié)合辦法進行明查暗訪。一查,即隨機抽查資金管理有關(guān)賬簿、憑證;二看,即看有關(guān)規(guī)章制度、費用報銷等資料;三訪,即走訪部分單位職工,著力發(fā)現(xiàn)問題線索。
針對本次自查梳理出的問題和督查組發(fā)現(xiàn)的問題,集團紀委責(zé)令各責(zé)任單位在8月底前完成整改,并責(zé)令當事人寫出書面說明,對不整改不作為不落實將實行通報、批評,進而實行問責(zé)追究。